Торговля на маркетплейсах открывает огромные возможности для предпринимателей, но вместе с ростом продаж появляются и новые налоговые вопросы. Одним из самых часто возникающих является совмещение УСН (упрощённой системы налогообложения) с НДС: когда и какую ставку применять, как правильно учитывать операции и какие нюансы важно учитывать при работе с маркетплейсами. В этой статье разберём ключевые моменты, которые помогут селлерам ориентироваться в налоговом оформлении, минимизировать риски и оптимизировать налогообложение, сохраняя прозрачность бизнеса и корректность отчетности.
Спикеры: Антон Кучер – руководитель разработки сервиса sellerdata Юлия Волкова – бухгалтер маркетплейсов
Что обсуждали на вебинаре?
На вебинаре разобрали ключевые аспекты, которые должен учитывать каждый продавец:
Чем руководствоваться, выбирая ставку НДС?
Юлия рассказала, как определить правильную ставку НДС для разных категорий товаров, продемонстрировала примеры расчетов и объяснила, какие моменты важно учитывать, чтобы не допустить ошибок в отчетности.
Нюансы, которые нужно учесть при торговле на маркетплейсах, торгуя с НДС
Юлия подробно объяснила, какие особенности возникают при начислении и учете НДС на маркетплейсах, продемонстрировала типичные ошибки и показала, как их правильно исправлять.
Как учитывать выручку и комиссии маркетплейса при НДС?
Юлия показала на практике, как корректно отражать выручку и комиссии маркетплейсов, рассказала о документации, которая поможет избежать проблем с налоговой, и объяснила, почему важно разделять эти показатели.
Какие риски и штрафы можно избежать при работе с УСН + НДС?
Юлия объяснила, какие ошибки чаще всего приводят к штрафам, продемонстрировала, как правильно оформлять документы и контролировать операции, чтобы минимизировать налоговые риски.